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玉泉区食品药品监督管理局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-11-19作者:admin来源:本站原创

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  推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府付总责的机制,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险;协调、督促全区有关部门履行食品安全监管责任。

  (三)负责组织实施食品生产、经营环节和餐饮服务环节监督管理。建立食品安全隐患排查消除机制,制订全区食品安全重大整顿治理方案并组织实施。组织开展酒类食品安全监督管理。

  (四)负责组织实施药品零售企业经营质量管理规范跟踪检查。建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

  (五)负责制订全区食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度,组织查处质量安全事故;负责受理食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报。

  (六)负责建立食品、药品、化妆品、医疗器械安全信息统一公布制度和重大信息直报制度,公布重大食品药品安全信息。负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (七)负责制订全区食品药品安全发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

  (八)组织指导镇、街道办事处食品药品监督管理工作,规范行政许可和行政执法行为,提高行政执法效能,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (九)承担玉泉区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。

  负责机关党务、政务工作,督促检查机关工作制的落实;负责工会、妇联及干部管理;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关文秘、机要、保密、档案、信访、安全保卫等工作;负责财务、后勤服务管理工作;负责机关人事管理、机构编制、社会保险等工作;负责起草审核重要文稿、领导讲话和综合性文件;承担机关综合协调、信息报送、信息化建设、政务公开和信访督查等工作。

  组织开展食品药品监督管理政策研究;负责食品药品监管法律法规宣传和政策咨询工作;负责行政执法监督、检查和听证;负责规范性文件的审核;承担本部门行政复议、行政应诉等相关工作;指导全区食品药品监督管理法制建设和法制宣传工作;负责建立健全行政执法和刑事司法工作相衔接的工作机制;负责受理食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规行为的投诉和举报。

  掌握分析食品生产加工环节安全形势、存在问题并提出工作建议;拟订食品生产加工环节质量安全监管的工作制度;组织开展对食品生产加工企业及食品小作坊监督检查;监督实施生产加工环节食品安全管理规范;依法查处生产加工环节食品质量安全事故。

  掌握分析流通环节食品安全形势、存在问题并提出工作建议;组织实施流通环节食品行政许可和食品安全监督管理办法;依法办理食品流通许可;监督实施流通环节食品安全管理规范;组织实施流通环节食品安全监督检查及市场准入制度;依法查处流通环节食品质量安全事故;承担流通环节酒类安全监督管理工作。

  监督实施餐饮消费环节食品安全管理规范;贯彻实施餐饮服务监督管理制度;承担全区重大活动餐饮服务食品安全保障工作;组织开展全区食品安全管理人员培训工作;依法查处餐饮服务环节食品安全事故。

  掌握分析药品、化妆品生产、流通安全形势并提出工作建议;负责化妆品流生产、通环节的备案管理并监督实施药品经营质量管理规范;监督实施处方药和非处方药分类管理制度;依法监管医疗用毒性药品、品、精神药品、放射性药品、戒毒药品和药品类易制毒化学品的经营;监督管理中药材专业市场;负责医疗机构药品使用质量监管和指导药房规范化管理;负责化妆品使用机构的产品质量监管;配合有关部门在生产、流通环节实施国家基本药物制度;依法查处药品、化妆品生产、流通环节违法案件。

  负责医疗器械经营企业监督检查和专项检查;监督检查医疗器械生产企业注册产品标准和质量管理体系执行情况;监督和规范医疗机构医疗器械产品的使用;负责境内一类医疗器械产品注册审批;负责医疗器械专营、专卖、药品批发和连锁公司兼营医疗器械的开办、换证的现场验收工作;监督实施医疗器械不良事件监测、再评价和淘汰工作;组织实施医疗器械产品监督抽验工作;依法查处医疗器械违法案件。

  2018年度本年收入合计840.92万元,较年初预算增加145.93万元;本年支出合计847.25万,较年初预算增加258.08万元,其中人员经费增加106.21万元,主要原因:一、职工人数增加,二、正常工资增加;日常公用经费增加151.87万元,主要原因:一、检验检测费增加,二、基层所建设费用增加,三、执法办案费用增加。

  本部门2018年度收入总计906.25万元,其中:本年收入合计840.92万元,年初结转和结余65.33万元;支出总计906.25万元,其中:年末结转和结余59万元。与2017年度相比,收入总计减少177.25万元,下降16.4%;支出总计减少177.25万元,下降16.4%。主要原因:财政拨款减少,谁有良师益友这个主题的手抄报版面设计,相应支出减少。

  本部门2018年度收入合计840.92万元,其中:财政拨款收入840.92万元,占100%。

  本部门2018年度支出合计847.25万元,其中:基本支出847.25万元,占100%。

  本部门2018年度财政拨款收入总计906.25万元,其中:年初结转和结余65.33万元;支出总计906.25万元,其中:年末结转和结余59万元。与2017年度相比,收入减少177.25万元,下降16.4%;支出减少177.25万元,下降16.4%。主要原因:一、压缩经费、严控支出;二、社会化服务成本减少。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计847.25万元,其中:基本支出847.25万元,占100%。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出847.25万元,其中:人员经费649.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金,较上年增加23.69万元,主要原因是:职工人数增加,人员经费增加;公用经费197.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用,较上年减少194.61万元,主要原因是:压缩经费,严控支出。

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出9万元,公务用车购置及运行维护费支出9万元,占100%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中:公务用车运行维护费支出9万元,用于车辆燃油费、车辆维修费、检车费、保险费,车均运维费1.8万元,较上年减少1.5万元,主要原因是落实勤俭节约原则,严控公务用车使用,减少支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  本部门2018年度机关运行经费支出197.35万元,比2017年减少194.61万元,降低49.7%。主要原因是:社会化服务成本减少。

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年减少10.24万元,降低100%,主要原因是:2018年无政府采购项目。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中执法执勤用车4辆,主要用于:执法检查;其他用车1辆,主要是用于机关机要用车。

  我部门因预算绩效专业性、复杂性等特点,现预算绩效管理工作仍处于继续摸索阶段,所以2018年度未开展预算绩效管理工作。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  (一)贯彻执行国家、自治区、呼市关于食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含蒙药、中药等民族药,下同)、化妆品和医疗器械管理的法律、法规和规章。

  (二)推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府付总责的机制,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险;协调、督促全区有关部门履行食品安全监管责任。

  (三)负责组织实施食品生产、经营环节和餐饮服务环节监督管理。建立食品安全隐患排查消除机制,制订全区食品安全重大整顿治理方案并组织实施。组织开展酒类食品安全监督管理。

  (四)负责组织实施药品零售企业经营质量管理规范跟踪检查。建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

  (五)负责制订全区食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度,组织查处质量安全事故;负责受理食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报。

  (六)负责建立食品、药品、化妆品、医疗器械安全信息统一公布制度和重大信息直报制度,公布重大食品药品安全信息。负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (七)负责制订全区食品药品安全发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

  (八)组织指导镇、惠州仲恺:营造一流营商环境 助推企业高质量发展街道办事处食品药品监督管理工作,规范行政许可和行政执法行为,提高行政执法效能,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (九)承担玉泉区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。

  负责机关党务、政务工作,督促检查机关工作制的落实;负责工会、妇联及干部管理;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关文秘、机要、保密、档案、信访、安全保卫等工作;负责财务、后勤服务管理工作;负责机关人事管理、机构编制、社会保险等工作;负责起草审核重要文稿、领导讲话和综合性文件;承担机关综合协调、信息报送、信息化建设、政务公开和信访督查等工作。

  组织开展食品药品监督管理政策研究;负责食品药品监管法律法规宣传和政策咨询工作;负责行政执法监督、检查和听证;负责规范性文件的审核;承担本部门行政复议、行政应诉等相关工作;指导全区食品药品监督管理法制建设和法制宣传工作;负责建立健全行政执法和刑事司法工作相衔接的工作机制;负责受理食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规行为的投诉和举报。

  掌握分析食品生产加工环节安全形势、存在问题并提出工作建议;拟订食品生产加工环节质量安全监管的工作制度;组织开展对食品生产加工企业及食品小作坊监督检查;监督实施生产加工环节食品安全管理规范;依法查处生产加工环节食品质量安全事故。

  掌握分析流通环节食品安全形势、存在问题并提出工作建议;组织实施流通环节食品行政许可和食品安全监督管理办法;依法办理食品流通许可;监督实施流通环节食品安全管理规范;组织实施流通环节食品安全监督检查及市场准入制度;依法查处流通环节食品质量安全事故;承担流通环节酒类安全监督管理工作。

  监督实施餐饮消费环节食品安全管理规范;贯彻实施餐饮服务监督管理制度;承担全区重大活动餐饮服务食品安全保障工作;组织开展全区食品安全管理人员培训工作;依法查处餐饮服务环节食品安全事故。

  掌握分析药品、化妆品生产、流通安全形势并提出工作建议;负责化妆品流生产、通环节的备案管理并监督实施药品经营质量管理规范;监督实施处方药和非处方药分类管理制度;依法监管医疗用毒性药品、品、精神药品、放射性药品、戒毒药品和药品类易制毒化学品的经营;监督管理中药材专业市场;负责医疗机构药品使用质量监管和指导药房规范化管理;负责化妆品使用机构的产品质量监管;配合有关部门在生产、流通环节实施国家基本药物制度;依法查处药品、化妆品生产、流通环节违法案件。

  负责医疗器械经营企业监督检查和专项检查;监督检查医疗器械生产企业注册产品标准和质量管理体系执行情况;监督和规范医疗机构医疗器械产品的使用;负责境内一类医疗器械产品注册审批;负责医疗器械专营、专卖、药品批发和连锁公司兼营医疗器械的开办、换证的现场验收工作;监督实施医疗器械不良事件监测、再评价和淘汰工作;组织实施医疗器械产品监督抽验工作;依法查处医疗器械违法案件。

  2018年度本年收入合计840.92万元,较年初预算增加145.93万元;本年支出合计847.25万,较年初预算增加258.08万元,其中人员经费增加106.21万元,主要原因:一、职工人数增加,二、正常工资增加;日常公用经费增加151.87万元,主要原因:一、检验检测费增加,二、基层所建设费用增加,三、执法办案费用增加。

  本部门2018年度收入总计906.25万元,其中:本年收入合计840.92万元,年初结转和结余65.33万元;支出总计906.25万元,其中:年末结转和结余59万元。与2017年度相比,收入总计减少177.25万元,下降16.4%;支出总计减少177.25万元,下降16.4%。主要原因:财政拨款减少,相应支出减少。

  本部门2018年度收入合计840.92万元,其中:财政拨款收入840.92万元,占100%。

  本部门2018年度支出合计847.25万元,其中:基本支出847.25万元,占100%。

  本部门2018年度财政拨款收入总计906.25万元,其中:年初结转和结余65.33万元;支出总计906.25万元,其中:年末结转和结余59万元。与2017年度相比,收入减少177.25万元,下降16.4%;支出减少177.25万元,下降16.4%。主要原因:一、压缩经费、严控支出;二、社会化服务成本减少。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计847.25万元,其中:基本支出847.25万元,占100%。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出847.25万元,其中:人员经费649.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金,较上年增加23.69万元,主要原因是:职工人数增加,人员经费增加;公用经费197.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、2019年国庆70周年阅兵作文范文,其他交通费用,较上年减少194.61万元,主要原因是:压缩经费,严控支出。

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出9万元,公务用车购置及运行维护费支出9万元,占100%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中:公务用车运行维护费支出9万元,用于车辆燃油费、车辆维修费、检车费、保险费,车均运维费1.8万元,较上年减少1.5万元,主要原因是落实勤俭节约原则,严控公务用车使用,减少支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  本部门2018年度机关运行经费支出197.35万元,比2017年减少194.61万元,降低49.7%。主要原因是:社会化服务成本减少。

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年减少10.24万元,降低100%,主要原因是:2018年无政府采购项目。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中执法执勤用车4辆,主要用于:执法检查;其他用车1辆,主要是用于机关机要用车。

  我部门因预算绩效专业性、复杂性等特点,现预算绩效管理工作仍处于继续摸索阶段,所以2018年度未开展预算绩效管理工作。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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